Faktúra 2220506
Dátum vyhotovenia: 30.6.2022
Faktúra doručená: 12.7.2022
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022, 27.82 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022, 33.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,68 EUR
ceny sú vrátane DPH