Faktúra 1170145
Dátum vyhotovenia:
15.3.2017
Faktúra doručená:
21.3.2017
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2017, 177.49 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2017, 4.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,94 EUR
ceny sú vrátane DPH