Faktúra 1170254
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            21.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            27.4.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            109/1/Fi/3/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
                Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Náhr. diely, 36.15 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    43,38 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH