Faktúra 1170272
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            30.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            4.5.2017
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                67/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
                Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Servis kopírky 04/2017, 12.66 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    15,19 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH