Faktúra 1230360
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            25.5.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            29.5.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            217/1/Fi/5/2023
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                74/4/2022
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        PhDr. Gabriela Spišáková  Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
                Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Hyg. a čistiace potreby, 563.63 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    676,36 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH