Faktúra 1230656
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            28.8.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            8.9.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            399/1/Še/8/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
                Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Materiál na opravu mostov, 265.31 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    265,31 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH