Faktúra 1240510
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            3.7.2024
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            4.7.2024
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                5/4/2008
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
                Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Nafta 06/2024 TN, 2409.87 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    2 891,85 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
            