Faktúra 1250300
Dátum vyhotovenia: 5.5.2025
Faktúra doručená: 13.5.2025
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2025 NM, 3035.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 733,45 EUR
ceny sú vrátane DPH