Faktúra 1250407
Dátum vyhotovenia:
10.6.2025
Faktúra doručená:
12.6.2025
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/2025 TN, 155.87 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/2025 TN, 1633.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 201,26 EUR
ceny sú vrátane DPH