Faktúra 1250587
Dátum vyhotovenia:
4.8.2025
Faktúra doručená:
6.8.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2025 TN, 1617.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 989,40 EUR
ceny sú vrátane DPH