Faktúra 1250598
Dátum vyhotovenia: 5.7.2025
Faktúra doručená: 8.8.2025
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 07/2025, 5510.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 510,61 EUR
ceny sú vrátane DPH