Faktúra 1250654
Dátum vyhotovenia:
3.9.2025
Faktúra doručená:
5.9.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2025 TN, 2247.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 764,36 EUR
ceny sú vrátane DPH