Faktúra 1250683
Dátum vyhotovenia: 11.9.2025
Faktúra doručená: 16.9.2025
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/25 NM, 114.36 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/25 NM, 127.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,08 EUR
ceny sú vrátane DPH