Faktúra 1250709
Dátum vyhotovenia: 22.9.2025
Faktúra doručená: 23.9.2025
Číslo objednávky: 417/1/Fi/9/2025
Číslo zmluvy: 36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit NM, 2244 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 760,12 EUR
ceny sú vrátane DPH