Faktúra 1250760
Dátum vyhotovenia:
9.10.2025
Faktúra doručená:
10.10.2025
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 09-10/25 TN, 385.85 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 09-10/25 TN, 1892.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 801,84 EUR
ceny sú vrátane DPH