Faktúra 1260136
Dátum vyhotovenia: 28.2.2026
Faktúra doručená: 3.3.2026
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2026, 204.33 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2026, 18.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,15 EUR
ceny sú vrátane DPH