Faktúra 1260183
Dátum vyhotovenia:
15.3.2026
Faktúra doručená:
19.3.2026
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2026, 144.71 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2026, 4.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,30 EUR
ceny sú vrátane DPH