Faktúra 1260233
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
7.4.2026
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2026, 469.32 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2026, 21.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
603,94 EUR
ceny sú vrátane DPH