Faktúra 1260422
Dátum vyhotovenia: 5.6.2026
Faktúra doručená: 8.6.2026
Číslo objednávky: 235/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis - vytýčenie telekom.vedenia III/1232 NM, -101.48 EUR