Faktúra 2170315
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            24.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            2.5.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            198/2/Su/04/2017
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                36/4/2017
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
                Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Oceľ.zvodidlá+prísluš. - III/1946 Mojtín, 7466.6 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    7 466,60 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH