Faktúra 2170367
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            3.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            11.5.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            248/2/Vá/05/2017
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                49/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
                Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Toner, 60.21 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    72,25 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH