Faktúra 2170377
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            30.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            16.5.2017
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                103/2/2012
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
                Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            vodné PB 4/17, 19.49 EUR                                
                            Názov položky:
                            stočné PB 2/17, 21.4 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    49,07 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH