Faktúra 2170378
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            21.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            16.5.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            221/2/Fe/04/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
                Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Kontrola a čist. komín.systému IL, 22 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    22,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH