Faktúra 2170395
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            29.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            30.5.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            292/2/Su/05/2017;303/2/Su/05
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
                Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            kov.materiál na opravu dverí, 8.4 EUR                                
                            Názov položky:
                            materiál na opravu poklopu c. II/517, 2.52 EUR                                
                            Názov položky:
                            materiál na opravu mechanizmov, 112.9 EUR                                
                            Názov položky:
                            materiál -cent.vyrovn., -0.01 EUR                                
                            Názov položky:
                            materiál -cent.vyrovn., 0.01 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    146,40 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH