Faktúra 2170424
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            8.6.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            15.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            267/2/Ku/05/2017;286/2/Ba
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                41/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
                Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Obaľ.drva AC 11O PmB, 4604.22 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    4 604,22 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH