Faktúra 2170507
Dátum vyhotovenia:
4.7.2017
Faktúra doručená:
12.7.2017
Číslo objednávky:
304/2/Su/05/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvodidlá cesta III/1986 Praznov, 2848.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 848,20 EUR
ceny sú vrátane DPH