Faktúra 2180673
Dátum vyhotovenia:
26.9.2018
Faktúra doručená:
27.9.2018
Číslo objednávky:
558/2/Ku/09/2018
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón -Čelk.Lehota, 208.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,80 EUR
ceny sú vrátane DPH