Faktúra 2230026
Dátum vyhotovenia: 19.1.2023
Faktúra doručená: 25.1.2023
Číslo objednávky: 68/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (150,52t; PB), 26341 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31 609,20 EUR
ceny sú vrátane DPH