Faktúra 2230287
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            5.5.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            8.5.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                124/4/2021
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
                Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Prenájom tlakových fliaš, 117 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    140,40 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH