Faktúra 2230357
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            31.5.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            7.6.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                103/2/2012
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
                Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Vodné, stočné PB  27.4.-29.5.2023, 24.91 EUR                                
                            Názov položky:
                            Vodné, stočné PB  27.4.-29.5.2023, 33.91 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    70,58 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH