Faktúra 2250513
Dátum vyhotovenia: 11.8.2025
Faktúra doručená: 11.8.2025
Číslo objednávky: 327/2/Št/08/2025
Číslo zmluvy: 13/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (265,98t; PU), 4311.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 311,90 EUR
ceny sú vrátane DPH