Faktúra 2250545
Dátum vyhotovenia: 1.9.2025
Faktúra doručená: 4.9.2025
Číslo objednávky: 357/2/Št/08/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie maliarske (dielňa PU), 17.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,93 EUR
ceny sú vrátane DPH