Faktúra 2250625
Dátum vyhotovenia: 30.9.2025
Faktúra doručená: 1.10.2025
Číslo objednávky: 394/2/Št/09/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (vpust c.III/1936 Čertov), 55.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,01 EUR
ceny sú vrátane DPH