Faktúra 2250816
Dátum vyhotovenia: 5.12.2025
Faktúra doručená: 11.12.2025
Číslo objednávky: 503/2/Su/11/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (garáž.dvere PB), 13.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,68 EUR
ceny sú vrátane DPH