Faktúra 2260037
Dátum vyhotovenia: 26.1.2026
Faktúra doručená: 29.1.2026
Číslo objednávky: 2/4/Ma/1/2026
Číslo zmluvy: 138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (PB), 3916.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 816,78 EUR
ceny sú vrátane DPH