Faktúra 2260308
Dátum vyhotovenia: 19.5.2026
Faktúra doručená: 20.5.2026
Číslo objednávky: 194/2/Kš/5/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most c.III/1936 Lazy p/Makytou), 454.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
454,64 EUR
ceny sú vrátane DPH