Faktúra 3170342
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            28.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            28.4.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            169/3/Sl/4/2017
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                56/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
                Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Uteráky,rukavice, 395 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    474,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH