Faktúra 3170382
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            4.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            11.5.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            240/3/Va/4/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S.
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
                Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Cement, 71.67 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    86,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH