Faktúra 3170388
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            28.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            15.5.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            215/3/IŠ/4/2017,229/3/Va/4
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        KONTAKT  Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
                Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Náhradné diely, 86.08 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    103,30 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH