Faktúra 3170471
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            26.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            2.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            304/3/Šl/5/2017
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                107/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
                Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Ad Blue, 160 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    192,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH