Faktúra 3170473
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            15.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            5.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            219/3/He/4/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Markovič Michal
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
                Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Oprava kartáčov, 177 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    212,40 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH