Faktúra 3230566
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            8.6.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            13.6.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            360/3/Lo/06/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
                Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Betón - oprava mosta, 212.45 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    212,45 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH