Faktúra 3230625
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            21.6.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            4.7.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            395/3/Ra/06/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
                SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Náhr. diely - PD 072AC, 176.66 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    211,99 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH