Faktúra 3230711
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            31.5.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            25.7.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            307/3/Kl/05/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        SLUŽBA, s.r.o.
B.Bjornsona 138/5
971 01 Prievidza
IČO: 54975123
                B.Bjornsona 138/5
971 01 Prievidza
IČO: 54975123
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Mechanické a chemické čist. okien - dielňa PD, 384 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    384,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH