Faktúra 3230740
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            31.7.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            3.8.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            460/3/St/07/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
                Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Materiál na údržbu areálu - str. PE, 108.12 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    129,74 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH