Faktúra 3230918
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            18.9.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            21.9.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                5/4/2008
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
                Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            PHM - str. NR - 1.- 15.9.2023, 107.81 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    129,37 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH