Faktúra 3240631
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            10.7.2024
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            15.7.2024
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                98/4/2023
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
                Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Stravné lístky - 07/2024, 1530.07 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    1 530,07 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
            