Faktúra 3250694
Dátum vyhotovenia: 31.7.2025
Faktúra doručená: 11.8.2025
Číslo objednávky: 443/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 5.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,40 EUR
ceny sú vrátane DPH