Faktúra 3250723
Dátum vyhotovenia:
15.8.2025
Faktúra doručená:
18.8.2025
Číslo objednávky:
430/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
Eduard Klein, VANESA
A.Hlinku 481/58
972 71 Nováky
IČO: 44802153
A.Hlinku 481/58
972 71 Nováky
IČO: 44802153
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Postrek - ničenie burín - c. I.,II.,III. tr. - str. PD,NR,NP,PE,BN, 483.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,00 EUR
ceny sú vrátane DPH