Faktúra 3250746
Dátum vyhotovenia:
19.8.2025
Faktúra doručená:
27.8.2025
Číslo objednávky:
54/4/Hr/07/2025
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. soľ - str. NP, PD, 23173.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 502,89 EUR
ceny sú vrátane DPH